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行政事业单位内部审计工作总结
行政事业单位内部审计工作总结行政事业单位内部审计制度
20XX年公司在董事长的领导下以科学发展观为指导按政府深化改进作风提高效率要求不断强化大局意识、服务意识、创新意识进一步解放思想促进公司审计工作创新转型全面履行审计监督职能围绕加强管理、提高效益、发展经济这一目标开展了一些卓有成效的工作总结如下一狠抓内审项目落实项目工作有序推进
20XX年公司能过各种途径运用多种方式积极支持、推动各区域的内审业务工作在区各级部门、单位内审人员积极努力下2014年内审项目此项工作和有序推进并取得了较快地发展至11月中旬已累计完成审计项目1870个查出损失浪费8100万元增加效益39880万元提出审计建议被采纳1250条。同时集团公司下属各区域公司和内审人员积极争先创优取得了新佳绩同时各区域公司还充分调动审计人员积极性科学严密按排审计项目取得了项目数量和质量的双优。
二充分发挥公司职能作用提升公司社会效益和经济效益
今年公司注重发挥内审的职能作用用各种形式促进各区域的信息交流提升内审理念和实务水平从而提高内审
f工作效率公司内审重点从以前的强制性审计监督到自发审查和评价单位内部的各种潜在风险从被动地发现和评价单位存在的高风险控制区域到主动地预防和控制高风险的出现并建立各种风险控制机制加上充分运用现代科学技术手段进行舞弊预测公司内部审计还在遏制腐败方面发挥出越来越明显的作用。公司还针对全集团区域公司众多但各区域管理水平参差不齐内部治理结构土洋结合这一特点利用这些公司现代企业治理机制较完备内部控制制度较完善的长处充分发挥重点企业公司的引领作用召集各区域公司如开研讨会互动交流形式针对本年通胀高企、信货紧缩、银根收紧宏观条件下遇到的原材料价格波动对企业成本风险的不可控因素通过成本审计、内部指导方式寻求对策成效比较显著取得了较好的经济效益并将这些经验以信息交流方式发布内审信息平台得到了各企业内审人员的好评。
三努力提高内审人员素质积极组织并鼓励内审人员参加各类培训和考试
今年集团按照河北省内审协会的要求对已取得内审资格证书的人员组织了后续教育培训对未取得岗位资料证书的人员则鼓励他们积极参加市会组织的考前培训和资格考试全年共有三十几人次参加了各类内审培训。分会同时还鼓励广大内审人员参加CIA资格考试由于宣传到位广
f大内审人员对CIA资格考试有了深入地了解及时到市内审协会报名五人参加CIAr
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