品和帐外物品,应登记明确,不得与其它物品混杂存放。3、严格物品验收入库手续。必须凭实物验收后到库房办理入库手续。验收人员须清点数字、检验质量后,方可签字办理入库手续。4、库内不得代存他人物品(除极特殊情况,经院领导特别批准外),其它一律拒绝存放。5、保管人员应了解掌握各类物品的性能用途、使用方法,按领用单限定的品名、数量单价分发各类物品,做到计划供应、满足需要、防止浪费。6、各种物资不得外供和私用,特殊领用情况必须经院领导批准。7、库房要保持通风、干燥、清洁,注意安全,做到防火、防盗、防爆、防潮、防鼠,严禁烟火。四、出入库管理流程1、验收入库管理制度(1)、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点,经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后,方可入库。(2)、对入库物资核对、清点后,库管员及时填写入库单,经使用人、货管科主管签字后,库管员、财务科各持一联做帐,采购人员持一联做请款
3
f报销凭证。(3、库管要严格把关,有以下情况时可拒绝验收或入库。a未经总经理或部门主管批准的采购。b与合同计划或请购单不相符的采购物资。c与要求不符合的采购物资。2、仓库领发管理制度(1)、库管员凭各科室物资领用单如实领发,若领用单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的,库管员有权拒绝发放物资。(2)、库管员根据进货时间必须遵守