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符合扣1分;3企业负责人没有组织开展风险评价工作,或不了解风险评价工作情况,一项不符合扣2分;4从业人员不了解风险评价制度内容,1人次扣1分。风险评价范围不符合标准要求,一项扣1分。各部门安全部各部门安全部
1未规定选用何种风险评价方法,扣2分;2有关人员不清楚或未掌握选定的风险评价方法,1人次扣1分。
安全部各部门
1未根据实际制定风险评价准则,扣2分;
安全部
fA级要素
B级要素
评审方法风险管理制度、风险评价准则和相关取值标准的内容。
评审标准否决项扣分项2风险评价准则不符合标准规定,一项扣1分。3风险评价涉及的事件发生可能性、严重性的取值标准不明确,或风险等级评定标准不明确,一项扣2分。1未建立作业活动清单、设备设施清单,每一项不符合扣1分;2危险、有害因素识别、评价不全面或不正确,一项扣1分。
责任部门
32风险评价(10分)
查文件:1作业活动清单、设备、设施清单;2风险评价记录;3风险评价报告。现场检查:从业人员参与风险评价活动的情况。查文件:1各级机构组织开展风险评价的有关文件;2风险分析记录、风险评价报告;3风险评价有关会议记录或纪要。询问:有关企业负责人及从业人员是否参与风险评价工作。查文件:1重大风险清单;2风险控制措施;3风险评价记录,风险评价报告。现场检查:重大风险控制措施现场落实情况。查文件:1风险管理培训教育计划;2风险管理培训教育记录。询问:从业人员是否知道本岗位的危险、有害因素及应采取的控制措施。查文件:
未按规定的频次和时机开展风险评价,扣10分。(B级否决项)
各部门各部门
1没有组织开展风险评价的文件,一项扣2分;2各级管理人员及从业人员未参与风险评价工作,1人次扣1分。
安全部各部门
33风险控制(15分)
未将重大风险降到可以接受的程度,扣15分。(B级否决项)
1未建立重大风险清单,扣1分;2风险控制措施缺乏针对性、可操作性和可靠性,一项扣1分。
安全部
1没有风险管理培训教育计划,或培训教育记录缺少风险评价内容,一项扣2分;2从业人员不了解本岗位风险及其控制措施,1人次扣2分。
安全部各部门
34
1未建立隐患治理台账扣5分;
7
安全部
fA级要素
B级评审方法要素隐患排查与1隐患治理制度;治理2隐患治理台账;(20分)3隐患治理记录;4重大隐患治理工作“五到位”落实情况。查文件:重大隐患项目档案。查文件:1重大事故隐患r
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