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审批。
第四章采购组织管理第九条确定采购方案审批后的采购计划,由分管采购的副总经理组织相关部门进行市场调研和谈判,初步确定供货商及采购价格,编制采购方案报分管领导审核或审批。编制采购方案应遵循以下基本原则:1、采购价格应以市场价格为指导;2、通过比质、比价,确定供货商及采购价格;3、大宗物资采购时要组织多部门及人员联合谈判。第十条签订采购合同及履约1、公司根据《合同法》等法律法规要求,制定符合公司实际情况的“物资采购合同模板”(附件一),规范公司采购合同文本的管理。2、有以下情形之一的,必须与供货商签订采购合同:(1)须预付货款的物资采购;(2)有特殊质量和技术要求的物资采购;
f(3)有到货期限要求的物资采购;(4)有特殊售后服务要求的物资采购,如技术培训、技术指导和咨询;安装调式;配件保障等;(5其他存在交易风险或不确定事项的物资采购。3、采购合同必须经过部门负责人、财务资产部、采购分管领导审核,部门分管领导审批后(附件二),方可盖章生效。合同生效后采购部门方可履约。4、各采购部门负责合同履约。包括发货,运输,到货,争议的处理,退货,补货,结算,付款,履约评价等。5、合同文本的管理(1)由公司留存的采购合同必须按公司《合同编号规则》(附件三)进行编号,并登记合同台帐,存档管理。(2)合同执行完毕后,由采购部门对本合同履约情况进行书面总结评价,并将《合同履约情况评价表》(附件四)与对应合同一起存档。(3)采购合同按年进行清理、汇编成册,交综合管理部存档。第十一条物资验收入库1、物资到货后,分管采购的副总经理组织相关部门,对照采购计划或采购方案或采购合同进行逐项验收,如需出具检验报告单的,由采购部门通知生产管理部即时进行抽样检测并出具报告,各项验收合格并确认无误后由库管办理入库手续,填制《物资采购验收单》,库管、采购、检测员签字确认。2、代采购物资到货后,由采购部门代表公司书面委托收货人,按上
f述要求进行验收,并将签认后的《物资采购验收单》索回公司。3、外购贸易商品、委托加工产品直接到达用户指定地点的采购物资,
销售人员负责提请用户验收并出具“收货凭据”,库管依据“收货凭据”同时办理出入库手续,填写《出库单》或《入库单》。
4、检验不合格的物资不得办理入库。第五章采购结算管理
第十二条发票管理采购物资时,经办人必须索取增值税专用发票,并对发票的真实性和合法性负责。特殊r
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