仓储部管理制度
目录
第一章仓储部物料管理制度一、目的二、范围三、职责四、仓储的分类五、仓储管理流程1、来料管理2、验收管理3、入库管理4、储存管理5、盘点管理51盘点要求52盘点实施53盘点账务管理6、领料管理7、成品管理8、不合格品管理
六、仓储6S管理七、仓储安全管理八、叉车安全管理
f九、防虫防鼠管理十、考核办法十一、相关表单
一、目的
为加强企业成本核算,提高公司的基础管理工作的水平,进一步规范物资和成品流通,保管和控制程序,维护公司资产的安全完整,加速资金周转,特制定本制度。二、范围
本制度适用于百瑞源枸杞股份有限公司所有仓库管理的物料。三、职责
1、仓储部:负责公司所有物资的收发、保管、防护、以及所有呆滞及废旧物资的提报处理。
2、技术部:负责仓库来料的检验以及呆滞物料的复检工作。3、采购部:负责物料的采购以及协调不合格物料的退厂工作。4、生产车间:依照要求执行领料、退料程序。四、仓储的分类:保鲜库:外采的枸杞干果区及半成品区原料库:公司产品所有的原料包材库:内包材区及外包材区成品库:公司所有的成品储存
f保健食品库:专储枸杞油保健食品电商库:电子商务专用产品的储存
五、仓储管理流程
来料验收入库储存盘点领料成品管理出库1、来料管理
11供应商送货须携带送货单,否则拒绝收货。12所送物料包装规范、标识清楚、同一批物料只允许有一个零头,与送货单信息一致。13本地供应商送货自行卸货,外地供应商由仓储部负责联系装卸工进行装卸。14在装卸货过程中严禁踩踏、摔货等野蛮操作。15未检验的物料必须悬挂黄色的“待检卡”放置在待检区。2、验收管理21仓管员通知质检部门对物资进行现场检验。22质检依据采购部提供的《原材料质检申请单》内容进行检验。23仓储部对所有来料的数量现场进行抽查,如发现有数量不符的物料立即反馈给采购部及质检部,批量大的物资要加大抽检数量,确保数量的真实性。24仓储部核实外箱是否破损、变形、淋湿等,并将确认结果记录到送货单和托运单上。
f3、入库管理31确认货物与送货单一致后,即刻签收送货单,签收时需注明签收人
及具体日期后再加盖收货章方才有效,并填写《到货记录》。32搬运时根据物料的大小和重量使用适合的搬运工具。33对于检验合格的物料,仓管员接到质检单连同仓储《手工入库单》、
一同送达财务,财务认真核对两信息后开具《采购入库单》。34《采购入库单》须经财务打r