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文件名称品质管理系统流程图
修订日期
版本
A
文件编号
单位
流程
产品规划
销售
技术
销售接单
合约审查新产品规格订定
新产品试作
品管采购计划制造单位相关文件
原物料订购
1合约审查作业程序
2文件及数据管制程序
3供应商管理作业程序
4新产品开发及导入程序
进料检验




送样确认




样品检验
试产检讨(新产品发表会)
QCP控制计划
SOP作业标准
建立
SIP检验标准建立

生产
1生产管理

计划
作业程序

仪器
物料
2供应商管理作业程序
校验
采购

3检验量测与试验设备
管理程序
f产
QC教育
3检验量测与试验设备管理程序
4教育训练管理程序
5进料检测作业程序
进料检验
首件检验
备料
正式量产
制程管制
6不合格品管理程序
7统计技术作业程序8生产管理作业程序9制程管制作业程序
10模具管理作业程序
11委外加
不良原因调查与分析工管制程序
12特采管理程序
改善方案检讨与实施13成品检
测作业程序
入库出货
质量抱怨
检验
检验
NG
OK
OK
不合格品处理
NG报废
14纠正与预防措施管理程序
15运输、交货作业程序
16包装、保存作业程序
17仓储管理作业程序



客诉

处理
1客户服务作业程序
质量抱怨
原因分析
追踪确认
不合格品处理
2客诉处理程序
3统计技术作业程序
4内部质量稽核作业程序
f客户
客户问卷调查
追踪确认
纠正及预防
内部质量稽核
4内部质量稽核作业程序
5纪录管理程序
6纠正与预防措施管理程序
7文件及数据管制程序
8文件标准制作标准
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