类别设置
411506临时设
施按种类或使用部门设置
421507临时设
施摊销
431601工程物
资
160101专用
物资
160102专用
设备
160103预付
大型设备款
f160104为生
产准备的工具及器具
160105其他
441603在建工
程
160301人工
费
160302材料
费
160303机械
使用费
160304其他
直接费
451605在建工
程减值准备按项目设置
160501按被
清理的固定资产设置
160502按被
清理的临设名称设置
461701固定资
产清理按类别设置
471702临时设
施清理按类别设置
f481801无形资
产按类别设置
491805无形资
产减值准备按类别设置501815
未确认融资费用
5119101长期待摊费用按类别设置
521911待处理
财产损益
191101待处
理流动资产损益
191102待处
理固定资产损益二、负债类
532101短期借
款按债权人设置
542105内部
银行借款
552111应付票
据
f562121应付账
款
212101应付
分包款
212102应付
购货款
572123工程结
算按工程施工合同或对象设置
582131预收账
款
213101预收
工程款
213102预收
备料款
213103预收
销货款
592139内部单
位贷款
602141代销商
品款按委托单位设置
612151应付
工资
215101职工
工资
215102民工
工资
f215103赶工
节点奖
215104含量
工资包干节余
215105其他
622153应付福
利费
215301提取
福利费
215102医疗
保险费
215103困难
补助费
215104工伤
医疗费215105其他
632161应付股
利
642171应交税
金
217101应交
增值税
21710101进
项税额
21710102已
交税金
f21710103转
出未交增值税
21710104减
免税款
21710105销
项税额
21710106出
口退税
21710107进
项税额转出
21710108出
口抵内销应纳税额
21710109转
出多交增值税
217102未交
增值税217103应交
营业税217104应交
消费税217105应交
资源税217106应交
所得税
f217107应交
土地增值税
217108应交
城市维护建设税
217109应交
房产税
217110应交
土地使用税
217111应交
车船使用税
217112应交
个人所得税
652176其他应
交款
217601教育
费附加
217602矿产
资源补偿费
217603住房
公积金
217604房屋
修缮费
662181其他应
付款按类别或单位和个人设置
f672191预提费
用
219101租金
219102保险
费
219103借款
利息
219104固定
资产修理费
682201待转资
产价值
692211预计负
债按预计项目设置
702301长期借
款按借款单位设置
712311应付债
券
231101债券
面值
231102债券
溢价
231103债券
折价
231104应及
利息
f722321长期应
付款按种类设置
732331专项应
付款按种类设置
742341递延税
款
三、所有者权益类科目
753101实收资
本(或股本)
310101国家
资本
310102集体
资本
310103法人
资本
310104个人
资本
210105外商
资本
763103r