第1章企业内部控制资金
1.1资金支付授权审批制度
受控
制度名称
资金支付授权审批制度
状态文件
编号
执行部门
监督部门
考证部门
第1章总则
第1条为有效执行企业资金管理内部控制制度,规范资金支付审批程序,明确审批权限,提高资金
使用效率,控制资金风险,特制定本制度。
第2条本制度的制定依据是《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》及公司相关制度。
第3条本制度所涉及的对控股股东及其附属企业的资金支付项目,均应符合年度股东大会预先批准
的范围和额度。
第4条本制度主要规范公司资金支付,下属公司均应参照本制度制定相应执行文件。
第2章资金支付的分类及审批权限
第5条根据公司资金支付的性质,将资金支付分为以下两大类:经营性支付和非经营性支付。
第6条资金支付的审批流程。
资金支付的审批流程如下图所示。
f开始用款人填写报销单或资金申请单并签名
各业务部门负责人审核签字财务负责人核准
管理层在授权范围内审批财务部会计审核并编制记账凭证
出纳付款
结束
资金支付审批流程图
第7条资金支付的审批权限。
经营性支付与非经营性支付的审批权限如下表所示。
经营性支付与非经营性支付的审批权限说明表
支付种类
审批额度
小额经营性支付
3万元以内(含3万元,外币按记账汇率折算,下同)3万元以上
经营性支付
对非关联方支付,50万元以内(含50万元,外币按记账汇率折算)大额经营性对非关联方支付,50万元以上
支付
对关联方支付,30万元以内(含30万元,
外币按记账汇率折算)
对关联方支付,30万元以上
非经营性支付
无事由、无合同、对控股子公司借款除外
30万元以内(含30万元,外币按记账汇率折算)30万元以上,300万元以内300万元以上
第3章资金支付审签人的责任规定
审批职责财务总监
总裁总裁董事长总裁董事长董事长董事会股东大会
f第8条用款人应如实反映资金支付内容,在资金申请单、报销单上签字,对资金支付结果负直接责
任。
第9条各部门负责人对本部门资金支付的真实性、合理性及必要性负责,并在此基础上审核签字,
对资金支付的结果负部门领导责任。
第10条对资金支付具有最终审批权限的人员,对资金支付的结果负领导责任。
第11条违反本制度的责任人,未对公司造成直接损失者,个人处以50010000元罚款,部门处以
200030000元罚款;对公司造成直接损失者,按照相关证券监督管理法律、法规予以处罚;涉嫌犯罪的,
移交司法机关处理r