全球旧事资料 分类
稽核部门
审核内容
内部稽核检查表
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稽核日期
依据条款
稽核记录
稽核结论
核准:
稽核组长:
被稽核部门:
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稽核员
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f年度稽核计划表
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月份类别
内部稽核
管理评审
123456789101112
备注
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f不符合项种类:稽核部门稽核人员
不符合项叙述:
内部稽核不符合报告
□主要
□次要
□建议观察表单编号稽核日期
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不符合ISO13485:权责单位代表:
原因分析:
日期:
条款;稽核组长:
日期:
矫正及预防措施:(权责单位填报)
权责单位代表:
日期:
权责单位代表:
日期:
效果验证:□可结案(描述验证情况)
□未执行□验证无效(下次预计完成日期:
□依新对策执行对策描述及验证
验证人员:管理代表:
稽核组长:稽核组长:
)日期:
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f审核目的
审核范围
审核时间
审核依据审核小组
组长:成员:
不符合情况描述:本次审核不合格项分布表如下
责任部门
涉及条款
内部稽核总结报告
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合计
合计不合格分析:
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