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泓域咨询MACRO汽车零部件投资项目预算报告
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f泓域咨询MACRO汽车零部件投资项目预算报告
一、预算编制说明本预算报告是xxx有限责任公司本着谨慎性的原则,结合市场和业务拓展计划,在公司预算的基础上,按合并报表要求编制的,预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。本预算周期为5年,即20192023年。二、公司基本情况(一)公司概况公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照《中华人民共和国公司法》依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。
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公司通过了ISO质量管理体系认证,并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理,同时以客户提出的品质要求为基础,建立了完整的产品质量控制体系,保证产品质量的优质、稳定。
(二)公司经济指标分析2018年xxx有限责任公司实现营业收入1916017万元,同比增长1504(250494万元)。其中,主营业务收入为1742970万元,占营业总收入的9097。
序号
12212223242526273
项目
营业收入主营业务收入汽车零部件A汽车零部件B汽车零部件C汽车零部件D汽车零部件E汽车零部件F汽车零部件其他业务收入
2018年营收情况一览表
第一季度第二季度第三季度第四季度
合计
402364
536485
498164
479004
1916017
366024
488032
453172
435743
1742970
120788
161050
149547
143795
575180
84185
112247
104230
100221
400883
62224
82965
77039
74076
296305
43923
58564
54381
52289
209156
29282
39043
36254
34859
139438
18301
24402
22659
21787
87149
7320
9761
9063
8715
34859
36340
48453
44992
43262
173047
根据初步统计测算,2018年公司实现利r
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