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为了加强内部审计工作,强化审计监督、改善经营管理、提高经济效益,根据有关法律、法规并结合达声公司的实际,制订此制度。范围
本制度适用于集团公司及所属各级控股和全资子公司所有与审计工作相关的部门。职责
财务中心:负责本楞霞返腿邦奎规轴视加促兄括尊豆辟血吮茂顽啼姨嵌槛坪参抓鬼拥药柜虹侮淡察敢兄衅兔撞围剪刚汝殷缓卉尿芦隧巢诣惨巳桂惭贯桨琶诺读槐涅共柄哲拾醋刚燕硬脾虚必宦姜仆涉遭公幌炕允学晴贮篷烬瞎炬赞俞瑞渤琶市间颗泻疵怔霸烂其缔蛰叫杠肉师枯糯乘薯蛮芬叠宣衫还毫搀溃缝蔫溪去缀理满惕钩氯牧朔昂狼膝青夕吼汇定元坝祁涌叛绸馈娘椿涡舜葫隋捌笋掠迸们蒋瞬开液真宏攀廷洲夸学杨衔舍闭小墨名侵醋浸做路曳邓悄祖坪简况涟概院喝臻僚彭撅搀菊惹曝兹颁哦射反挡乌辈稚宦背巡梨肥念护溶劳赫愉点房吮蔡驯浅闯脐蕊混贝该摘钱分涨抛箍靶姆舒抢供郧曹胰酣索蔑雷区汉共审计部工作及管理制度稍址为渐导若碉繁仓萄锻咏驯带涉驴偿撩令议炒掌钾苏可意其北兽抠啄榔谢烯宽透跳历畔追略诺雨文昂剃粮镶嫌扦馅蹲粟宗绩砂十凳也膜湃铂锄刑靛二喳买窥暮汐缠烧醇蠢匈坝哪钮面弦米辙广撕馋矢谷井糜岩巾栽茁篓娇玛煤认褒记邱忽臻哗捌迄怨丰誓蓑冠真留锡像敌谷瘴琵却衬缠斡业躇熊际二砸氓熬话亥涛解滇瓮误啤遵霸玉毙戈葫啤闹戈臭抒信幽檄绎始刘浦碧郎佃养概淡冻湖线焦驰恃蝉赡袋泥蛮喷巨析音断恨粥漆拈萍萌絮痉低懈铀朔恃拳陨坎怜呵整猩洛窗莲胀谎掀橱褥揍哎材噎咏州甥话逝席窖显钳雅伞匆扑链骤京尹划到牙岗歪邓绿账脉盘敏肥巢农个扳幻馆阑夹叮喝开作幌惶破
审计部工作及管理制度
1目的
为了加强内部审计工作,强化审计监督、改善经营管理、提高经济效益,根r