附表2
信访局2009年度重点审计的单位和资金预算执行情况表
审计部门预算额基本支出实际执行额基本支出项目小计人员公用支出小计人员公用经费经费经费经费金额单位万元预算执行额预算与执行的差异额其中审计调整影响基本支出基本支出项目项目项目小计人员公用支出小计人员公用支出支出经费经费经费经费
0000000000000000000000006589658965890000000000000002793938260463355549536897149536897185066897100000000000000027939382370832693527939382551790000000000000005286
科目名称
合计本级
一般公共服务(201)
1054469383340159117512012111493237978515416458098310306443698671487655120121067727342932143812580983
825285182600130673512012880464177314122167580983
社会保障和就业(202)17364715555518092
000150983129338216450003628036280000
000000000000000
000226642621735530004568456800023380233800002342823428000048048000000000000
其他支出(229)
3171231712
000
所属单位
2382513473103527843103525630000
00047205368531035200041623312711035200055825582000
一般公共服务(201)18195其他支出(229)
5630
从审计情况看一般公共服务(201)科目超预算78607万元,主要原因是办公楼项目结算动用的上年结转资金,以及未纳入年度预算的事业编制人员津补贴支出;社会保障和就业(208)科目结余22664万元,主要原因是财政补拨以前年度以自有资金垫款发放的离退休人员津补贴资金;其他支出(229)科目超预算4520万元,主要原因是对提职人员发放级差补贴款增加的支出。
ffr