⑴出差小组中须指定专人管理所有人员差旅费的支出、报销工作,其他人员仍须签字证明;⑵《报销单》中的补贴金额由报销人根据“公司出差费用标准”中的标准分发补贴金额;⑶出差期间发生的费用中,如有公司不予报销项的支出额,由出差人员(除董事
长、总经理外)根据“公司出差费用标准”中的标准分摊;3、凡随同董事长、总经理出差的所有员工,其出差补贴只能享受其标准的50;4、所有员工出差所发生的差旅费,均分列入项目成本;5、借款及报销原则为:前款不清,后款不借。第6条:附则1、本制度由公司行政部负责解释。2、本制度的拟定、修改由行政部负责,报公司总经理批准后执行,修改后亦同。3、本制度自颁布之日起实施。第7条:附表1、出差审批单
部分内容来源于网络,有侵权请联系删除!
f
出差审批单
出差人出发时间
公司部门
出差地点
职务
交通工具
制单日期
出差类型
1、出差事由:
2、差期:
从
年
月
日
时
分至
年
月
日
时
分;
大致共计
天
时
分;
部门主管审批
公司部门经理审批
公司总经理核准
签字:日期:
签字:日期:
备注:该单须按照核决权限逐级核准。
部分内容来源于网络,有侵权请联系删除!
签字:日期:
f
出差报告单
每日行程及任务完成情况:
时间段
工作内容及任务完成情况
备注
实际总费用超支说明:
部门主管审批
超预算金额
公司部门经理审批
公司总经理核准
签字:日期:
签字:日期:
签字:日期:
部分内容来源于网络,有侵权请联系删除!
fr