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编制
××有限责任公司
产品一致性及变更控制程序
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文件编号:JSJCCX162010
版本修订码:
A0
第1页
共3页
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实施日期201081
1目的对批量生产的产品与型式试验检验合格的产品的一致性进行控制确保认证产
品持续符合产品认证规定的要求。2适用范围
本规定适用于认证产品可能影响与相关标准符合性或认证型式试验检测的样品的一致性的控制。3职责31质检部是本程序的归口管理部门,负责产品标志的一致性控制,产品的监视、测量及一致性检查,认证产品的变更申报。32质量负责人负责组织本程序的实施,批准认证产品的一致性要求和变更申请。33技术部负责认证产品的结构规格、关键原料型号规格、标志以及包装标志的一致性控制。34采购部负责认证产品所用的关键原材料的一致性控制。35生产部及生产车间负责生产工艺和过程参数的一致性控制。36质检部负责原材料、过程、成品检验,确保出厂产品与型式试验检测的产品的一致性。4作业程序41产品的一致性要求
公司所生产的认证产品应符合下列要求:1)认证产品的结构应与型式试验检测时的样品一致。2)认证产品所用的关键原材料应与型式试验时,申报并经认证机构确认的一致。3)认证产品的标志应与型式试验检测报告所阐明的一致。4)认证产品生产工艺及设备应与型式试验检测的样品一致42产品的一致性控制421采购部按采购要求选择供方,并按《采购外协管理程序》对供方评定合格后纳入《合格供方名录》中。422采购部向合格供方采购物资技术部、生产部和质检部共同确定型式试验检测
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编制
××有限责任公司
产品一致性及变更控制程序
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审核
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批准
文件编号:JSJCCX162010
版本修订码:
A0
第2页
共3页
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实施日期201081
样品。423质检部对送检样品进行确认后交检测机构进行型式试验检测并跟踪结果。424型式试验合格的样品结构、关键原材料、标识等一经确认妥善保管封样,批量生产的产品必须与其保持一致。4241质检部填写《认证产品关键原料清单》作为受控文件发送各部门,按《文件管理程序》进行控制;4242采购部向确定的合格供方采购符合清单要求的关键原料并对合格供方进行日常控制;4243技术部按照型式试验检测的产品编制工艺流程图和生产作业指导书,并于其中明确规定一致性控制点和控制方法;4244制造部及生产车间按照工艺流程图和生产作业指导书要求组织生产和控制产品生产工艺、过程参数和生产设备的一致性;4245质检部制定r