本主要为项目管理,开发,营运人员成本,预计先期投入研发人员10人,投入时间9个月,共计投入35万元,其他人员投入共计8万元。以上共计43万元。二、预期盈利能力分析1、网站平台业务初期预计每月收入在23万元左右,按照公司预测的15的增长率测算,预计在运行3个月后可以达到收入5万元。经过1年的发展,预计在2011年年初公司可以达到每个月10万元的收入。2WAP平台业务初期预计每月收入34万元,按照公司预测,每个月可以保持10的增长,预计在运行半年后,每个月可以达到10万元左右的收入。三、投资回报率周期测算预计公司申请的三大主体业务在上线初期每个月将达到共计1012万元左右的收入,半年后每个月可以增加到30万元左右。依次预测,整个一期投入的53万元,将在最少6个月内回收。
第九章、社会效益和经济效益分析
当今社会现有的美食团购网站和WAP业务平台都处于飞速发展阶段,其投入的成本基本属于一次性投入设备,之后的成本基本变成人员的开支和办公的正常开支,并不需要投入其他设备、原料等内容,因此有别于其他制造业或工业,其成本逐年下降,而其利润在保有现客户群的前提下,随着用户群的增长,其收入逐年提高,随着开办的增值业务增多,对公司本身的知名度,收入,或合作运营商的运行收入都是一个提高。
本公司的业务所带来经济效益如下:1、公司投资460000元转化为有形固定资产;加上第一年日常支出282000元,合计为742000元;2、公司以美食团购网站用户和WAP用户平台收入保守估计,第一年收入约为800000元。证明公司收支第一年保守运行可持平或有5以上回报;第二年随着业务的扩大与网络的增长完全可实现投资方投资额的10的回报。
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