核主管部长同意并指定协议签字人选最好应由有法人委托书的人员签定协议签字人或计划员根据协议要求首先在销售系统进行评审条款涉及哪个部门哪个部门需签署意见然后到相关部门评审有关质量保证条款由质保部审核同意有关结算条款和非常理条款由财务部和审计室审核同意最后报主管副总批准必要时由公司总经理签字批准合同签字人方可在销售合同上签字然后交由营销部领导审核符合程序即可盖合同章盖章后销售合同由所属业务部门交于客户我方留的销售合同由各室计划员负责保管并复印一份交营销部营销管理室信用管理人员53销售合同评审流程
评审主持人持销售合同评审单单独进行合同责任部门业务科室主任签署意见并签字合同责任部门领导签署意见并签字销售系统其他部门业务科室签署意见并签字涉及哪个部门就由哪个部门签署意见如有质量保证要求需质保部签署意见并签字财务部门签署意见并签字审计部门签署意见并签字主管销售副总签署意见并签字必要时公司总经理签署意见并签字所属业务科室计划员保管销售合同及评审单原件复印一份交营销部营销管理室信用管理人员54销售合同评审单清样附后各业务科室可复印使用
附加说明本流程规定由营销部营销管理室归口管理本流程规定由营销管理室负责起草本流程规定起草人吕佳新本流程规定由智学刚审核刘铁壮批准已于9月26日传给管理部李千
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f营销部合同名称:
销售合同评审单
合同编号:
销字评审
合同客户名称
合同责任部门:
评审主持人:
评审提出时间:
评审截止时间:
序号
单位
1
合同责任部门
2
合同责任部门领导
服务
销售
室
系备品
统室
3
其储运他室
相
关技术
部室
门管理
室
4质保部
5财务部
6审计部
7
主管销售副总
8公司领导
意见
评估内容
修改意见
签字
1销字评审编号以各业务科室销售合同发生年自然顺序编号如卡车
室是销卡字0701客车室是销客字0701工程机械室是销工字0701轻
备型车室是销轻字0701备品室是销备字070107是年份01是协议
注
自然编号是变数
2以上表中所列部门意见协议内容涉及哪个部门哪个部门就签署意
见不涉及的就不需要签署意见可以空格
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