,质管对其下一批来料进行跟踪验证,执行《采购控制程序》对供方控制的规定。如果是服务供方的质量问题,则由服务接受部门填写《纠正和预防措施处置单》,通知对方采取纠正措施,并跟踪验证其实施效果。524每项纠正措施完成后,监督部门进行跟踪验证,该部门负责人对实施效果的有效性进行评审,评审其能否防止类似不合格继续发生,并在《纠正和预防措施处置单》上签名确认。53纠正措施实施控制及记录531在纠正措施的实施过程中,管理者代表负责配置必要的资源,协助分析原因和确定责任部门,并监督措施实施的过程。532质管编制纠正措施实施情况报告,记录各次措施的发出时间、责任部门、完成时间及验证结果。逾期未能完成者,要报告管理者代表,指定责任部门进行原因分析,再次限期完成。533由纠正措施引起的对体系文件的任何更改,按《文件的控制程序》执行。
60相关文件Q2052011《产品实现的策划程序》Q2142011《不合格品控制程序》Q2012011《文件的控制程序》Q2152011《纠正和预防措施控制程序》
70记录7172Q40404《纠正和预防措施处理单》Q41501《持续改进计划》
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