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员工出差管理制度
因公支出的下列费用,准予按实报销,并依下列规定办理:
1、乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票,无法取得者由出差人员出具凭单为凭。
2、邮费应取具邮局的证明为凭。3、因公宴客的费用,应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭,并当
日伙食补助费将减少三分之一。4、因公携带的行李运费,应取具正式的运费收据为凭。
四国外出差旅费报支办法
第二十一条本公司员工奉命或因业务需要出差国外时,必须填具
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