的发放现场或区域和数量可通过其“文件发放登记表”进行追溯。510公司对实施批次管理的产品:5101生产制造部按批次实施工艺、工位流程卡管理,详细记录投料、加工、装配、调试、检验的数量、质量、操作者、检验者和批次号,并按规定保存。5102质量管理部使用产品的批次标记与原始记录保持一致。5103销售公司负责批次产品交付前的清况和交付后的分布、场所的记录。5104质量管理部记录批次采购物资的合格证明,记录批次中不合格品审理结果与处置结果,以便于追溯。511当出现不合格品时应按《不合格品控制程序》执行。用其相应的记录进行追溯。512检验和试验状态标识的管理5121“待检验”状态标识牌由各库房及车间保管,“合格品”、“不合格品”、“待处理”、“返修品”、“报废”状态标识牌由检验人员保管。使用后,若状态改变或转入下一工序,应由下道工序人员及时交回原标识牌。最终产品标识由质管部登记、保管,技术部负责制作;“合格证”由综合管理部负责订制和保管。5122各检验员使用的专用印章,由质量管理部发放,发放时检验员应签字领用,调离岗位时必须退回质量管理部。检验员对领用的专用印章必须妥善保管,并在授权范围内使用。6质量记录61顾客财产记录单62紧急例外放行申请审批表63不合格品通知单64文件发放登记表65入厂物资检验单
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