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人事行政管理规定精编
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f人事行政管理制度
第一章国内出差制度1.公司员工出差分为:
f11当日出差:出差当日可能返回者;12远途出差:出差必须在外住宿者。
f2.出差前应填写《出差计划表》,出差期限由派遣负责人视情况需要,事前予以核定。
f3.出差人凭核准的《出差计划表》向财务部暂支相应数额的差旅费。返回后一周内填具差旅费报销单,结清暂支款。因特殊情况未能提前办理《出差计划表》者需事后
f补办(出差回来后需凭出差计划表到人事行政部核实日期后才能向财务部报销)。4.出差的核准权限:
f41员工出差在两天内由部门经理核准,三天(含)以上由总经理核准;
42部门经理以上人员一律由总经理核准。
f5.出差行程视为工作时间内的勤务,一律不予报支加班费。
f6.出差途中因病或遇意外灾害、或因工作实际需要延时,应电话请示,不得因私事或借故延长出差时间。
7.员工差旅费应据实提供发票,经核准后予以报销。
f8.当日出差差旅费支付:81员工凡出差珠江三角洲地区即广州地区(含广州市区、
花都区、增城市、从化市、番禺市)、佛出地区(含
f顺德市、南海市)及东莞地区,当日可往返的,交通费按实支付(需驾驶公司车辆出差者,只报销车辆路桥费)。误餐费按出差费用标准表之膳食标准执行。
f82当日出差之交通费凭乘车证明实数报销,无特别原因不得报销计程车费用。
f9.远途出差者(或出差珠江三角洲因公当日不可返回者)差旅费分为交通费、住宿费、膳食费、通信费、招待费等。
f91交通费、膳食费、住宿费按标准报销,超标自付、欠标
不补。标准如下:
项目
住宿费标准膳食费标准(元




飞机
火车
汽车
轮船
(元天)一般地特殊地区区
早中晚)
一般地区
特殊地区
应酬礼品
总经理头等软计程头等实报实实报实实报实
级仓卧车仓销销销实报实销
50
普通硬视情二等经理级仓卧况仓260
普通硬视情三等主管级仓卧况仓160
300200
10202040
101515
60102525
50102020
需向总经理书面申请批复
30
一般职普通硬视情三等
413140
员级仓卧况仓80120381616
表列特殊地区为:北京、深圳、大连、珠海、汕头、海口、上海
f92出差人员之交通工具除可用公司业务车辆外,以乘坐火车、汽车为原则,但因特急事务需乘坐飞机,要经总经理核准。
f93因公出差外地需住宿而不住宿的人员,部门经理按100元天补助,部门主管按50元天补助,办事员按30元天补助。
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