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质量检验管理制度
QXYG07022004代替QXYG070219991.目的为确保产品质量检验工作规范化、制度化,特制订本制度。2.适用范围本制度适用于原辅材料(含外协件)进厂检验、工序产品检验和最终产品检验的管理。3.引用文件《质量手册》《检验和试验控制程序》《监视和测量设备控制程序》《检验和试验状态控制程序》《不合格品控制程序》4.管理原则41产品质量检验、理化试验、精密测试等质量工作,业务由质量检验部门统一领导和管理。
质量检验部门重点是指导各类检验的技术业务,搞好预防工作,各检验站和理化室、精测室重点搞好把关工作。检验人员的工作质量向质量检验部门负责。42关。4344检验人员的业务培训、资格认定、工作质量考核,由质量检验部门负责。检验工作所需的计量器具和测试设备,由质量检验部门统一管理。进货检验员和最终产品检验员须由公司分管领导批准直接授权,负责出厂产品的质量把
5.管理内容51511进货检验管理采购品到货后,必须先存待检库(区),采购员或外协员会同库房保管员进行品牌、
规格、数量、质量证明文件的验证,并进行“待验”标识。512513根据交付单和质量证明文件,库管员填写《物资报验单》向质量检验部门报验。质量检验部门进货检验员按“检验计划”、有关技术标准、外协验收图的要求,组织
复验或委托理化分析和车间试用。进货检验员凭物资合格证、理化报告、车间试用报告、抽样检测结果等,出具复验结果证明(在《物资报验单》上签署意见),返回物资采购员或外协员,并作好《进货检验台帐》。
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采购品复验合格,采购员或外协员办理入库手续,库管员签字验收后,去财务部报帐。采购品复验不合格,采购员或外协员按《不合格品控制程序》办理不合格审理,采购
员、外协员执行不合格审理结论。516采购原辅料的质量证明文件由质量检验部门保存,外协、外购件的质量证明文件、入
库凭证等由生产管理部门仓库保存;检验台帐、报验单、检验报告、不合格品审理单由质量检验部门保存。保存期限按“质量记录总清单”规定执行。52521工序检验管理工序检验的依据是技术标准、产品工艺和检验计划,工序检验的业务管理属质量检验
部门,工序检验员在工序检验中发现的技术质量问题应向质量检验技术员报告,工序检验员的工作质量对质量检验部门负责。522工序检验实行首检、巡回检、工序完工检和自检、互检、专职检相结合的两个“三检
制”,以工序检验质量保证最终产品质量。523r
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