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江晟公司2012年财务预算江晟公司2012年财务预算2012
预算项目一、一、经营收入1、1、管理酬金2、2、营业费用支出一季度
10000659
二季度
4503128
三季度
6503250
四季度
8003345
3347360
150333120
217147840
267258880
二、主营业务成本
(一)、人员经费1、工资11、工资12、加班工资13、年底双薪2、劳动保险3、住房公积金4、福利费41、节日费42、生日礼金43、体检费5、伙食费6、住宿费7、工会经费7、高温补贴(二)、日常行政经费1、办公费2、差旅费3、通信费  31 固定电话  32 上网(全公司)  33 手机补贴4、业务招待费5、审计费6、培训费7、会议费8、交通费9、电费及水费10、租金及管理费
f11、原材料111设计费112、宣传品印刷费13、其他131、招聘费(三)、奖金1、奖金2、安全奖二、二、专项经费预算(一)、固定资产购置1、车辆购置2、办公设备购置3、员工制服购置4、清洁设备及器材购置5、安管物品购置7、工程设备购置8、消防器材购置9、宿舍家私购置(三)、公共设施设备维护保养费(四)、固定资产维修保养费(五)、房屋维护费(六)、节补贴费用三、三、税金合计
编制:
审核:
f单位:万元
合计
20000010382
说明
6680147200
f批准:
fr
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