产品报废管理制度
第一条、目的为了控制产品批量报废,提高个人质量意识,减少公司损失,加
强自我监督能力,提高个人责任心,特制定本标准。第二条、适用范围
凡本公司物料产品报废(含半成品和成品、退货产品)均按此规定作业。第三条、职责
31申请报废的部门:负责对报废产品物料的清理及《报废单》的填写,负责对报废产品物料的执行处理;
32品管部门:负责对报废产品及物料的品质鉴定;33技术部:负责对报废产品及物料进行技术鉴定;34财务部:核算报废产品的生产成本,即损失金额。第四条、作业内容41报废产品类型411因客户工程更改或工艺改进原因,而使原有产品物料报废的,由销售部发出更改及产品物料报废通知交仓库、质量仓储部,仓库接获报废通知之后,先开具《报废单》,由质量仓储部、销售部、财务部、总经理签核,然后将所需报废的物料清理放置于报废区。412生产(质检)过程中检验出的不良品或生产中制造的不良,生产部清理所需报废的产品物料,按“来料不良”和“生产不良”区分,统一放置于规定的区域,然后填写《报废单》交部门主管签核,
f如在正常损耗内的由生产部自行安排报废,超出损耗数报废的必须由生产部上报,经质量部、损耗、技术部、总经理签核,方能执行报废。
413由质量部的质检员检验出来的不良产品物料(含退货产品)报废,质量部每天清理所需报废的产品物料,填写《报废单》,并通知责任部门主管确认,经确认后,由质量部主管、技术主管、总经理核准,方能执行报废。
414责任部主管接到通知后需在24小时内对不良产品进行确认,如超时未作确认的,不良产品将直接执行报废,损失直接扣罚责任部门。
42报废品控制421质量部接到《报废单》后,即安排人员对产品物料进行品质鉴定,物料与单据的核对必须在2个工作日内完成。422如产品物料与《报废单》所示内容不符或认为报废不合理则将单据退回申请单位,要求其重新清理或重写单据。423如质量部确认无误,则签核单据并送相关部门签核,经批准后在相应的产品上挂上报废标示卡。424申请报废的部门依据《报废单》核准的“处理方法”将产品物料送到相关的执行地点进行报废。425外购产品物料放于“退货区”,由仓库统计数据报采购部通过供应商联络办理退货(如有相关指令及时报废的则及时处理)。第五条、处罚标准:51本规定中411报废类型,若由于销售部疏于沟通,未及时
f以书面的形式向生产部门传达客户变更要求的信息而造成批量报r