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公司积极转变发展方式,实现内涵式增长。为此,公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径,努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。公司致力于高新技术产业发展,拥有有效专利和软件著作权50多项,全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业,全国工业知识产权运用标杆企业。二、公司经济效益分析上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入1306762万元,同比增长3278(322640万元)。其中,主营业业务生物质颗粒燃料生产及
f泓域咨询MACRO生物质颗粒燃料项目可行性研究报告
销售收入为1188245万元,占营业总收入的9093。
序号
12212223242526273
项目
营业收入主营业务收入生物质颗粒燃料A生物质颗粒燃料B生物质颗粒燃料C生物质颗粒燃料D生物质颗粒燃料E生物质颗粒燃料F生物质颗粒燃料其他业务收入
上年度营收情况一览表
第一季度第二季度第三季度第四季度
合计
274420
365893
339758
326691
1306762
249531
332709
308944
297061
1188245
82345
109794
101951
98030
392121
57392
76523
71057
68324
273296
42420
56560
52520
50500
202002
29944
39925
37073
35647
142589
19963
26617
24715
23765
95060
12477
16635
15447
14853
59412
4991
6654
6179
5941
23765
24889
33185
30814
29629
118517
根据初步统计测算,公司实现利润总额360420万元,较去年同期相比增长77581万元,增长率2743;实现净利润270315万元,较去年同期相比增长31335万元,增长率1311。
项目
完成营业收入完成主营业务收入主营业务收入占比营业收入增长率(同比)
上年度主要经济指标
单位
万元万元
1306762118824590933278
指标
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营业收入增长量(同比)利润总额利润总额增长率利润总额增长量净利润净利润增长率净利润增长量投资利润率投资回报率财务内部收益率企业总资产流动资产总额占比流动资产总额资产负债率
万元万元万元万元万元
万元万元万元
322640360420274377581270315131131335329624722283284493529668437782020
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第四章产业分析预测
一、建设地经济发展概况地区生产总值358513亿元,比上年增长716。其中,第一产业增加值28681亿元,增长1012;第二产业增加值222278亿元,增长738第三产业增加值107554亿元,增长645。一般公共预算收入26342亿元,r
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